第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。
2.承担中央领导同志重要批示指示,市委、市政府重要部署要求,市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查,负责市级政府部门绩效考评工作。
3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。
4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。
7.负责市政府总值班工作,指导各区政府、市政府各部门值班工作。
8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。
9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。
10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。
11.负责联系、服务企业家工作。
12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。
13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津市人民政府办公厅(本级)设23个内设机构和机关党委办公室。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,市政府办公厅(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14908.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.7万元、上年结转结余84.4万元;支出包括:一般公共服务支出13870万元、社会保障和就业支出711.6万元、卫生健康支出370.6万元、债务付息支出26.6万元、年终结转结余14.6万元。市政府办公厅(本级)2025年收支总预算14993.4万元。
二、关于收入总体情况表的说明
市政府办公厅(本级)2025年部门预算收入14993.4万元,与2024年预算相比增加6110.4万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中:上年结转结余84.4万元,占0.56%;一般公共预算14908.3万元,占99.43%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.7万元,占0.01%。
三、关于支出总体情况表的说明
市政府办公厅(本级)2025年支出预算14978.8万元,与2024年预算相比增加6112.3万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中:基本支出7007.9万元,占46.79%;项目支出7970.9万元,占53.21%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市政府办公厅(本级)2025年财政拨款收入预算14978.8万元,与2024年预算相比增加6112.3万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。收入包括:一般公共预算拨款收入14908.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余70.5万元。2025年财政拨款支出预算14978.8万元,与2024年预算相比增加6112.3万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。支出包括:一般公共服务支出13870万元、社会保障和就业支出711.6万元、卫生健康支出370.6万元、债务付息支出26.6万元。
市政府办公厅(本级)2025年一般公共预算支出14978.8万元,与2024年预算相比增加6112.3万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。
(二)具体情况。
1.“一般公共服务支出”13870万元,与2024年预算相比增加6090.2万元,主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”13870万元,包括:“行政运行”5925.7万元,主要用于人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出;“一般行政管理事务”1474.3万元,主要用于市政府办公厅履职提升项目等支出;“专项业务及机关事务管理”6470万元,主要用于2025年天津夏季达沃斯论坛项目、2025冬季达沃斯年会项目支出。
2.“社会保障和就业支出”711.6万元,与2024年预算相比增加4.4万元,主要原因是人员增加,市财政局核定年初人员经费预算相应增加。其中:
“行政事业单位养老支出”711.6万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”474.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”237.2万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。
3.“卫生健康支出”370.6万元,与2024年预算相比增加16.5万元,主要原因是人员增加,市财政局核定年初人员经费预算相应增加。其中:
“行政事业单位医疗”370.6万元,包括:“行政单位医疗”311.3万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费;“公务员医疗补助”59.3万元,主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费。
4.“债券付息支出”26.6万元,与2024年预算相比增加1.2万元,主要原因是市财政局核定债券付息支出有所增加。其中:
“地方政府一般债务付息支出”26.6万元,包括:“地方政府一般债券付息支出”26.6万元,主要用于地方政府归还一般债券利息所发生的支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
市政府办公厅(本级)一般公共预算基本支出7007.9万元,与2024年预算相比增加266.6万元,主要原因:一是人员增加,市财政局核定年初人员经费预算相应增加。二是调整公用经费预算,核算口径发生变化。其中:
人员经费6202.8万元,主要包括:基本工资1106.4万元、津贴补贴1317.2万元、奖金768.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.4万元、职业年金缴费237.2万元、职工基本医疗保险缴费311.3万元、公务员医疗补助缴费59.3万元、其他社会保障缴费8.9万元、住房公积金1542万元、其他工资福利支出207.5万元、离休费31.9万元、退休费138.3万元。
公用经费805.1万元,主要包括:办公费28.1万元、手续费0.2万元、取暖费15.6万元、差旅费2万元、公务接待费2.7万元、劳务费56万元、工会经费46.8万元、福利费38万元、其他交通费用236万元、税金及附加费用55万元、其他商品和服务支出294.2万元、信息网络及软件购置更新30.5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排2.7万元,与2024年预算相比持平,主要原因是严控公务接待费预算管理,不增加经费预算。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费预算。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算。
三、2025年公务接待费预算2.7万元,与2024年预算相比持平,主要原因是严控公务接待费预算管理,不增加经费预算。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年市政府办公厅(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年市政府办公厅(本级)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
市政府办公厅(本级)2025年机关运行经费预算805.1万元,包括办公费28.1万元、手续费0.2万元、取暖费15.6万元、差旅费2万元、公务接待费2.7万元、劳务费56万元、信息网络及软件购置更新30.5万元、工会经费46.8万元、福利费38万元、税金及附加费用55万元、其他交通费236万元以及其他费用294.2万元。
(二)政府采购情况。
本单位2025年安排政府采购预算6373.4万元,其中:政府采购货物支出337.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6036万元。主要项目是:2025年天津夏季达沃斯论坛项目5260万元,2025冬季达沃斯年会项目96万元,市政府办公厅履职提升项目经费65.5万元等。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备9台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本单位2025年实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额
7970.9万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。





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