天津市人民政府办公厅政务信息发布中心2025年部门预算
来源:天津市人民政府办公厅 发布时间:2025-03-07 09:20

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担市政府、市政府办公厅有关公开信息的发布工作;承担编辑、出版和发行《天津市人民政府公报》工作,做好我市有关法令、法规和政策性文件及市政府部门规范性文件的刊载、发布,通报相关政务资料;承担天津政务网的日常管理和内容维护,拟订网站建设规划并组织实施;监督和管理全市政府系统网站,组织协调全市各政府部门做好对市政府门户网站的内容保障工作;承担向中央政府网站提供重要的政务信息及所需内容保障工作;负责收集报送各类媒体涉及本市的重要舆情信息;承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市政府办公厅政务信息发布中心设3个内设机构。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,市政府办公厅政务信息发布中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入330.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.1万元、上年结转结余0.2万元;支出包括:一般公共服务支出292.5万元、社会保障和就业支出24.8万元、卫生健康支出12.9万元、债务付息支出0万元、年终结转结余0.3万元。市政府办公厅政务信息发布中心2025年收支总预算330.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政府办公厅政务信息发布中心2025年预算收入330.5万元,与2024年预算相比增加4.2万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:上年结转结余0.2万元,占0.06%;一般公共预算330.2万元,占99.91%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

市政府办公厅政务信息发布中心2025年支出预算330.2万元,与2024年预算相比增加4.1万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:基本支出228.2万元,占69.11%;项目支出102万元,占30.89%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政府办公厅政务信息发布中心2025年财政拨款收入预算330.2万元,与2024年预算相比增加4.1万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。收入包括:一般公共预算拨款收入330.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算330.2万元,与2024年预算相比增加4.1万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。支出包括:一般公共服务支出292.5万元、社会保障和就业支出24.8万元、卫生健康支出12.9万元、债务付息支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

市政府办公厅政务信息发布中心2025年一般公共预算支出330.2万元,与2024年预算相比增加4.1万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。

(二) 具体情况。

1.“一般公共服务支出”292.5万元,与2024年预算相比增加2.8万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”292.5万元,包括:“行政运行”190.5万元,主要用于人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出;“一般行政管理事务”102万元,主要用于政务信息发布中心工作经费项目支出。

2.“社会保障和就业支出”24.8万元,与2024年预算相比增加0.5万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:

“行政事业单位养老支出”24.8万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.5万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”8.3万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3.“卫生健康支出”12.9万元,与2024年预算相比增加0.8万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:

“行政事业单位医疗”12.9万元,包括:“行政单位医疗”10.8万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费;“公务员医疗补助”2.1万元,主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政府办公厅政务信息发布中心一般公共预算基本支出228.2万元,与2024年预算相比增加4.1万元,主要原因是在职人员职务职级调整,市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中:

人员经费211.5万元,主要包括:基本工资38.5万元、津贴补贴45.2万元、奖金25.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、公务员医疗补助缴费2.1万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金54.7万元、其他工资福利支出7.7万元、退休费1.6万元。

公用经费16.7万元,主要包括:办公费0.1万元、手续费0.1万元、工会经费1.6万元、福利费1万元、其他交通费用6.9万元、税金及附加费用1.9万元、其他商品和服务支出5.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年市政府办公厅政务信息发布中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年市政府办公厅政务信息发布中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

市政府办公厅政务信息发布中心2025年机关运行经费预算16.7万元,包括办公费0.1万元、手续费0.1万元、工会经费1.6万元、福利费1万元、税金及附加费用1.9万元、其他交通费6.9万元以及其他费用5.1万元。

(二)政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。主要项目是政务信息发布中心工作经费项目。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额

102万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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